Orden de Compra. Nº2429-2269-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-636-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-2269-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-636-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 57582,16
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Paranal
Razón Social COMERCIAL PARANAL SPA
R.U.T. 77.337.636-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Paranal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas48CajaAPRETADOR DOBLE CLIPS DE 51 MMAPRETADORES FULTONS CAJA 12 UNID. 51MM $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.624 $ 120.624
14111530
Notas de papel autoadhesivo24UnidadNOTAS ADHESIVAS DE 5 COLORES DE 76x76 mm  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.624 $ 75.624
55121616
Banderitas autoadhesivas24UnidadBANDERITAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.176
44121801
Cinta correctora24Unidad CINTA CORRECTOR MARCA TORRE CINTA CORRECTORA RETRACTIL C/SURT TORRE 5MM $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.128 $ 40.128
31201509
Cinta adhesiva de nilon24UnidadCINTA ADHESIVA DE 19 X 60 MMSCOTCH GRANDE SELLOFILM 18X45-60MTS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
44121612
Cuchillos cartoneros16UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDECUCHILLO CARTONERO GRANDE AZUL FULTONS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.520 $ 21.520
44121802
Líquido corrector24UnidadLAPIZ CORRECTORLAPIZ CORRECTOR 7ML ADIX $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
Total Neto $ 303.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.582
TOTAL OC $ 360.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.