Orden de Compra. Nº1057501-20750-AG25 "PROGRAMA ROPA CLINICA REUTILIZABLE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPT. 2025"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-20750-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ROPA CLINICA REUTILIZABLE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPT. 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17520
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 748410
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hales Hnos y Cia Spa - Casa Matriz
Razón Social HALES HERMANOS Y COMPANIA SPA
R.U.T. 83.535.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hales Hnos y Cia Spa - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
Sábanas650Unidad30-002-102-020-00 SABANAS CLINICAS DE 180 X 160 CREA VERDE C/LOGO  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.412.500 $ 3.412.500
42132108
Fundas de almohada protectoras de hospital40Unidad30-002-102-035-00 FUNDAS ALMOHADAS DE 80 X 60 CMS C/LOGO  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
52121509
Sábanas50Unidad30-002-102-019-00 SABANAS PERFORADAS 240 X 160MT PERF.30 X 30  $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.500 $ 412.500
Total Neto $ 3.939.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 748.410
TOTAL OC $ 4.687.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.