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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4388-139-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GET-Artículos personalizados |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Serv. de Gobierno Interior - Nivel Central |
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Razón Social |
Servicio de Gobierno Interior
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R.U.T. |
60.511.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Gobierno Interior
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R.U.T. |
60.511.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 92 piso 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
419900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO COEM SPA |
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Razón Social |
GRUPO COEM SPA
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R.U.T. |
77.309.147-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO COEM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141015
| Cometas | 1000 | Unidad no definida | Volantin de papel impreso 4/0 color | |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.450.000
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$ 1.450.000
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 2000 | Unidad no definida | Llavero chapita impreso 4/0 color | |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.000
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$ 760.000
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Total Neto
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$ 2.210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 419.900
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$ 2.629.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.