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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3284-407-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ENCOMIENDAS AEREA/DESAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3284-27-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
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R.U.T. |
69.231.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda N° 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
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R.U.T. |
69.231.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda N° 398 |
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Comuna |
Chaitén
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Impuesto |
36722,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda N° 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Archipielagos |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS ARCHIPIEL
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R.U.T. |
76.333.250-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Archipielagos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ENCARGOS AEREOS DE AREA SALUD MES DE MARZO 2025.- | SERVICIO DE ENCARGOS AEREOS DE AREA SALUD MES DE MARZO 2025.- |
$ 193.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.277
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$ 193.277
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Total Neto
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$ 193.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.723
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$ 230.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.