Orden de Compra. Nº557639-205-AG25 "INSUMOS ASEO AUXILIARES DE VERANO 2025 - CORMUN"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-205-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO AUXILIARES DE VERANO 2025 - CORMUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 206855,28
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general72UnidadLIMPIADOR DILUIBLE VERSATIL EQUIVALENTE A POET O SIMILAR (5 LT)  $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.352 $ 80.352
47131502
Paños de limpieza108UnidadTRAPERO DE ALGODON - DOBLE CON OJAL 50X70  $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.540 $ 135.540
46181504
Guantes protectores72UnidadGUANTE DE SEGURIDAD NITRILO FLOCADO (PAR TALLA M)  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560
47121812
Raspadores de limpieza36UnidadBALDE DE ASEO + ESTRUJADOR  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200
47131602
Paños de limpieza absorbente180UnidadPAÑO DE MICROFIBRA 40X30CM  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.620 $ 46.620
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos72UnidadCERAS ACRILICAS (5 LITROS ROJA Y TRANSPARENTE)  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.400 $ 356.400
47131805
Limpiadores de uso general72UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CREMA 500CC  $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.616 $ 68.616
47121701
Bolsas de basura72UnidadBOLSAS DE BASURA 80X110 CM 10 UNIDADES  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
47121701
Bolsas de basura72UnidadBOLSAS DE BASURA 50X70CM 10 UNIDADES  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
47131805
Limpiadores de uso general72UnidadLIMPIAVIDRIOS 1LT DISPENSADOR CON GATILLO  $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.720 $ 81.720
14111704
Papel higiénico72UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 300 MTS  $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.464 $ 67.464
Total Neto $ 1.088.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.855
TOTAL OC $ 1.295.567


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.