|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
622838-41-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE VIVERES DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
AO 53 ARAUCANO |
|
Razón Social |
AO 53 ARAUCANO
|
|
R.U.T. |
61.979.980-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
AO 53 ARAUCANO
|
|
R.U.T. |
61.979.980-1 |
|
Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
82372,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-09-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Sociedad Grupo del Norte SpA |
|
Razón Social |
Sociedad Grupo del Norte SpA
|
|
R.U.T. |
77.289.261-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sociedad Grupo del Norte SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 150 | Unidad | QUEQUE RELLENO (GANSITO 50 GRAMOS ) O SIMILAR | |
$ 450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.500
|
$ 67.500
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 150 | Unidad | BIZCOCHO RELLENO (CHOCMAN BLACK 33 GRAMOS ) O SIMILAR | |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 150 | Unidad | GALLETAS SURTIDAS 35 GRAMOS (MINI COSTA ) O SIMILAR | |
$ 180,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.000
|
$ 27.000
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 150 | Unidad | BISCOCHO BROWNIE 62 GRAMOS | |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.000
|
$ 75.000
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 200 | Unidad | BARRA DE CEREAL 18 GRAMOS (COSTA O SIMILAR ) | |
$ 140,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.000
|
$ 28.000
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 312 | Unidad | LECHE EN CAJA CHOCOLATA 200 CC (PRODUCTOS ON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A TRES MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA) ( | |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 109.200
|
$ 109.200
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 312 | Unidad | JUGOS INDIVIDUALES VARIADAD DE SABORES 200 CC (PRODUCTOS ON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A TRES MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA) | |
$ 195,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.840
|
$ 60.840
|
50202310
| Agua mineral | 120 | Unidad | AGUA MINERAL SIN GAS 600 CC (PRODUCTOS ON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A TRES MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA) | |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 433.540
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.373
|
|
$ 515.913
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.