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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078886-108-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Id 956-122-LE23, Mantención correctiva Equipos Dentales, CPJ, Cot N°52 del 29Abr25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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956-122-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.606.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Brasil N° 1435 |
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Comuna |
78
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Impuesto |
1336,156722 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Brasil N° 1435 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marco A. Rifo Amarales |
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Razón Social |
MARCO ANTONIO RIFO AMARALES
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R.U.T. |
9.861.030-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marco A. Rifo Amarales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 2 | Unidad | mantención correctiva de los Equipos Dentales, oferente MARCO ANTONIO RIFO AMARALES, Rut: 9.861.030-8, por un monto total de $13.000.000 por concepto de mantención correctiva, vigencia de la contratación de 24 meses, a partir del día 01Ago23, finalizando el día 31Jul25 | Item N°7
Manguera aire/agua de 10 mm, 1 m
Valor unitario neto 0.09UF
Cotización N°52 del 29Abr25
UF $39.068,91 al 29/04/25
Clinica 04 Infantil |
$ 3.516,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.032
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$ 7.032
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Total Neto
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$ 7.032
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.336
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$ 8.368
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.