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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4367-279-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de impresora termica para unidad de farmacia del CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON
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R.U.T. |
61.972.800-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle Jose Miguel Carrera # 820 |
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Comuna |
Quillón
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Impuesto |
388398 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Jose Miguel Carrera # 820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2025 |
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Proveedor |
Etimar Spa |
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Razón Social |
ETIMAR SPA
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R.U.T. |
77.665.154-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Etimar Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121124
| Papel kraft | 120000 | Unidad | Bolsa blanca de papel kraft con capacidad para 1/4 Kg | |
$ 11,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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55121606
| Etiquetas autoadhesivas | 200 | Rollo | etiqueta autoadhesiva para impresora marca Zebra modelo GC420t. Medidas 5*10 | |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 640.000
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$ 640.000
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14111537
| Papel de etiquetas | 100 | Rollo | Papel térmico para impresora térmica en rollo de 80mm de ancho | |
$ 842,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.200
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$ 84.200
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Total Neto
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$ 2.044.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 388.398
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$ 2.432.598
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.