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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
691232-3527-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO FOTOCOPIADORA SERV. MED. PREV. IRA. Z.N. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.980.210-1 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
16750,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad no definida | Cargo fijo y copias del contrato N°81717 del Servicio de Arriendo Máquina Fotocopiadora del Servicio de Medicina Preventiva Ira. Zona naval, correspondiente a factura N°793542, de fecha 11 de Agosto de 2025, proveniente de la Licitación Pública ID N°2945-47-LR22, de la Dirección de Abastecimiento de la Armada.
| Cargo fijo y copias contrato N°81717 del Servicio de Medicina Preventiva Ira. Zona Naval. |
$ 88.163,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.163
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$ 88.163
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Total Neto
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$ 88.163
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.751
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$ 104.914
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.