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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
696750-32-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 696750-47-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FR LOS RIOS |
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Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
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R.U.T. |
61.935.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO PUBLICO
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R.U.T. |
61.935.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Yungay 782, Valdivia. |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yungay 782, Valdivia. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2025 |
| ENTREGA INMEDIANTA SEGUN EMAIL FISCALIA DE T. OBANDO | LA ENTREGA SERA EN TRES DIAS SEGUN INDICACIONES DE LA FISCALIA |
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y COMPAÑIA LIMITADA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.753.510-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y COMPAÑIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 3 | Unidad | CONTRATACION DE TRES SERVICIO DE CAFETERIA (COFFEE BREAK) PARA CAPACITACION. 01 (UN) SERVICIO POR DIA EN JORNADA PM. LOS DIAS MARTES 19/08/25, MIERCOLES 20/08/25 Y JUEVES 21/08/25 | SEGUN COTIZACION RECIBIDA |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.