Orden de Compra. Nº3145-525-AG25 "003/001/000 //002// GBA SA 38 ADQ. ARTÍCULOS PARA PELUQUERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-525-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra 003/001/000 //002// GBA SA 38 ADQ. ARTÍCULOS PARA PELUQUERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ala Base N°4
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020003001000000000002140500000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 46072,72
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón10UnidadBOLSAS 100 UNIDADES COPOS DE ALGODÓN  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
91101701
Peluquerías y salones de belleza30UnidadROLLO PAPEL PARA CUELLO, BARBERIA   $ 2.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.030 $ 66.030
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona10UnidadALCOHOL HIGIENIZASTE AL 70% BOTELLA 1LT  $ 3.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.910 $ 31.910
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE DE CUCHILLAS 5 EN 1 OSTER O EQUIVALENTE  $ 8.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.390 $ 82.390
14111703
Toallas de papel6PackTOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS × 250 METROS   $ 8.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.288 $ 48.288
Total Neto $ 242.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.073
TOTAL OC $ 288.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.