Orden de Compra. Nº3387-219-AG25 "Adquisición de elementos de escritorio para elecciones"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3387-219-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de escritorio para elecciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.008-7
Dirección de Facturación Avenida El Guanaco #2650
Comuna Conchalí
Impuesto 50963,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Guanaco #2650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección15UnidadCINTA ADHESIVA DE 45MM DE ANCHO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ TINTA COLOR AZUL CAJA DE 12 UND  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
44121708
Marcadores5UnidadLAPIZ PLUMON DE PIZARRA PACK DE 3 UND, COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
14111813
Formularios o libros de correspondencia10UnidadLIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS FOLIADO   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
31201503
Cintas adhesivas de protección13UnidadCINTA ADHESIVA DE 18MM DE ANCHO  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
44121708
Marcadores6UnidadDESTACADOR COLOR VERDE   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
14111616
Papeles para revestimiento15UnidadFUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100UND  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
60121115
Confetis de plástico o papel40UnidadRESMA DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 268.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.964
TOTAL OC $ 319.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.