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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4882-54-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-18-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
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R.U.T. |
61.978.790-0 |
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Dirección de Facturación |
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
237661,405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL CLAVERIA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CERDA Y CLAVERÍA LIMITADA
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R.U.T. |
76.290.567-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL CLAVERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201713
| Bolsitas de te | 1 | Unidad | Junto con saludarle, me permito solicitar a Ud. proceder a cotizar por Compra Ágil los siguientes insumos para el desarrollo de talleres de fomento lector en el territorio y para las mesas técnicas y ciudadanas de libro y la lectura.
SEGUN DETALLE ADJUNTO EN MEMO 716 | |
$ 1.250.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.850
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$ 1.250.850
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Total Neto
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$ 1.250.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.661
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$ 1.488.511
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.