Orden de Compra. Nº2297-1426-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ITEMIZADO ADJUNTO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2297-1426-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ITEMIZADO ADJUNTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna Osorno
Impuesto 717611
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMAC SPA FONO: 9-94565051
Razón Social AMAC SPA
R.U.T. 77.033.586-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMAC SPA FONO: 9-94565051
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje1GlobalADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION MESONES PLEGABLES SEGUN ITEMIZADO ADJUNTO, PByS N° 4729, IDOC 1972310. PROVEEDOR DEBE OFERTAR TODOS LOS PRODUCTOS EN AMBAS LINEAS PARA SER EVALUADO. IAP  $ 2.402.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402.500 $ 2.402.500
39101608
Focos cialiticos1GlobalADQUISICION MATERIALES MEJORAMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS SEDES SOCIALES, SEGUN PByS N° 4708-4709 Y 4710 IDOC 1966455. PROVEEDOR DEBE OFERTAR TODOS LOS PRODUCTOS EN AMBAS LINEAS PARA SER EVALUADO. IAP  $ 1.374.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.400 $ 1.374.400
Total Neto $ 3.776.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 717.611
TOTAL OC $ 4.494.511


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.