Orden de Compra. Nº1664-990-SE25 "MATERIALES DE ASEO STOCK BODEGA GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1664-990-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO STOCK BODEGA GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1664-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 763
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Facturación San José 301
Comuna *
Impuesto 65688,7
Dirección de Envío de la Factura San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas50UnidadTRAPERO ALGODON CON OJAL WINKLERTRAPERO ALGODON CON OJAL WINKLER $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
47131603
Esponjas30UnidadVIRUTILLA DORADA OROTEX MANLACVIRUTILLA DORADA OROTEX MANLAC $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
30161710
Suelos laminados40UnidadLIQUIDO LIMPIADOR DE PISOSLIQUIDO LIMPIADOR DE PISOS 900 ML WINKLER $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZAS 750 MLLAVALOZAS 750 ML WINKLER $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
47131816
Desodorantes30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 320 ML, VARIEDAD DE AROMASDESODORANTE AMBIENTAL 320 ML, AROM $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
24111503
Bolsas de plástico70PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90 CM X 10 UNIDBOLSA DE BASURA 70X90 CM X 10 UNID $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBOLSA DE BASURA 80X110 CM X 10 UNIDBOLSA DE BASURA 80X110 CM X 10 UNID $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 345.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.689
TOTAL OC $ 411.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.