Orden de Compra. Nº3624-570-SE24 "MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3624-570-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3624-48-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema infomuni.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199
Comuna Nogales
Impuesto 2365777,8579
Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS ESPINOZA LTDA.
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS ELECTRICOS ESPINOZA LTDA.
R.U.T. 76.168.093-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS ESPINOZA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1UnidadOTROS (EVENTOS, OPERADOR GENERADOR)según lo requerido oferto servicios $ 4.801.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.801.871 $ 4.801.871
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1UnidadMANTENCIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS EDIFICACIONES MUNICIPALESsegún lo requerido oferto servicios $ 275.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.664 $ 275.664
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1Unidad MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO MES DE OCTUBRE 2024según lo requerido oferto servicios $ 7.373.928,00 $ 0,59 $ 0,00 $ 7.373.928 $ 7.373.927
Total Neto $ 12.451.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.365.778
TOTAL OC $ 14.817.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.