Orden de Compra. Nº
2935-202-SE25
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS BRUJITOS.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2935-202-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS BRUJITOS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2935-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DPTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T.
69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra
Pintor Onofre Jarpa N°55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°802 (215-22-04-010) - SUBVENCION GENERAL del sistema SISTEMA CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T.
69.073.200-9
Dirección de Facturación
Esmeralda 077, Villa Alhue
Comuna
Alhué
Impuesto
33611
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 077, Villa Alhue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
moval pluss Spa
Razón Social
MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
76.954.503-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
moval pluss Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162801
Asideros o pomos
5
Unidad
Manilla para estanque plastico
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.250
$ 19.250
31161503
Clavo-tornillo
2
Unidad
Tornillo punta fina (2 1/2") x caja de 100 unidades
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
39121303
Cajas eléctricas
5
Unidad
Bandeja de 40 x16 mm
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
39111505
Iluminación empotrada
5
Unidad
Tubos led de 120 cm
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
39111505
Iluminación empotrada
5
Unidad
Tubos led de 60 cm
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
39101701
Tubos fluorescentes
5
Unidad
Tubos fluorescente de 36 w
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
40141716
Sifones en P
5
Unidad
Flapper con cadena metalica para wc
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.950
$ 14.950
39121419
Conexiones flexibles
2
Unidad
Flexibles agua 1/2 30 - 40 cm
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
40141702
Grifos
1
Unidad
Llave lavamanos cromada agua fria clasica
$ 24.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.990
$ 24.990
30181513
Tapas de inodoro
1
Unidad
Tapa WC chica
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
30181513
Tapas de inodoro
3
Unidad
Tapa WC grande
$ 15.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.970
$ 47.970
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
Teflón 1/2"
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
40142108
Tubería de bronce
1
Unidad
Terminal codo bronce Hi 1/2
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
Total Neto
$ 176.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.611
TOTAL OC
$ 210.511
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.