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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3155-77-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DURANTE ESTADÍA PUERTO DE COQUIMBO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA
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R.U.T. |
61.102.009-0 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
295351,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-07-2025 |
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Proveedor |
Yanira Cecilia |
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Razón Social |
Terminal Puerto Coquimbo S.A
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R.U.T. |
76.197.328-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Yanira Cecilia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 170 | Metro Cúbico | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA UNIDADES ESCUADRA DURANTE ESTADÍA PTO. COQUIMBO, PERMISOS EMPRESA SERÁ RESPONSABLE DE LOS PERMISOS A REQUERIR A TERMINAL PUERTO DE COQUIMBO. | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA UNIDADES ESCUADRA DURANTE ESTADÍA PTO. COQUIMBO, PERMISOS EMPRESA SERÁ RESPONSABLE DE LOS PERMISOS A REQUERIR A TERMINAL PUERTO DE COQUIMBO. |
$ 9.144,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.554.480
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$ 1.554.480
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Total Neto
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$ 1.554.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 295.351
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$ 1.849.831
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.