Orden de Compra. Nº838099-346-SE24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838099-346-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838099-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151
Comuna Arica
Impuesto 46345,94
Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora San Jose
Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T. 16.770.707-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora San Jose
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101601
Carbón10BolsaCARBÓN 2,5 KCARBÓN 2,5 K $ 3.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.310 $ 37.310
24111503
Bolsas de plástico2UnidadROLLO BOLSA TRANSPARENTE CHICAROLLO BOLSA TRANSPARENTE CHICA $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
24111503
Bolsas de plástico2UnidadROLLO BOLSA TRANSPARENTE MEDIANAROLLO BOLSA TRANSPARENTE MEDIANA $ 9.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.478 $ 19.478
24111503
Bolsas de plástico2UnidadALU PLAST INDUSTRIALALU PLAST INDUSTRIAL $ 45.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.562 $ 90.562
52121602
Servilletas30PaqueteSERVILLETAS 200 UNIDADESSERVILLETAS 200 UNIDADES $ 2.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.190 $ 80.190
Total Neto $ 243.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.346
TOTAL OC $ 290.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.