Orden de Compra. Nº5060-367-AG25 " S207 S.E.P. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA WE TRIPANTU, ESCUELA MOLLULCO (ORD N°39)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5060-367-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra S207 S.E.P. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA WE TRIPANTU, ESCUELA MOLLULCO (ORD N°39)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1155 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 217337,2
Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR:
COORDINAR CON: ESCUELA MOLLULCO, CORREO: mollulco@temuco.cl, TELEFONO: 45-2-210473

FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993
Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°1155) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-367-AG25), de lo contrario su factura será rechazada.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados1GlobalS207 S.E.P. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA WE TRIPANTU, ESCUELA MOLLULCO (ORD N°39) SEGÚN DETALLE DE ARCHIVO ADJUNTO  $ 1.143.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.880 $ 1.143.880
Total Neto $ 1.143.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.337
TOTAL OC $ 1.361.217


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.237.147-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.