Orden de Compra. Nº1057506-1770-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍA N°1863"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057506-1770-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍA N°1863
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057506-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1411
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna *
Impuesto 23370
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTANAVARRO
Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL
R.U.T. 8.980.404-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENTANAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaTarjeta atención servicio terapeuta Guía N°1863  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111509
Artículos de papelería300Unidad no definidaTarjeta Bincard Guía N°1863  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaTarjeta kinesiologia Guía N°1863  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaTarjeta Fonoaudiologia Guía N°1863  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaRegistro de ciclo Guía N°1863  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaResolución exenta Guía N°1863  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111509
Artículos de papelería10GlobalHoras extraordinarias Guía N°1863  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 123.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.370
TOTAL OC $ 146.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.