Orden de Compra. Nº883-74-AG25 "ADQ. PARA EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE CAMIONETAS PARA EL AP.AMB."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 883-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. PARA EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE CAMIONETAS PARA EL AP.AMB.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85516 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación OFICINA SECCIÓN LOGÍSTICA SE ENCUENTRA EN CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL
Comuna Pudahuel
Impuesto 547200
Dirección de Envío de la Factura OFICINA SECCIÓN LOGÍSTICA SE ENCUENTRA EN CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SETTORE
Razón Social SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.336.764-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SETTORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
Focos cialiticos6UnidadFOCO LED, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
46171606
Sirenas3UnidadSIRENA CON PARLANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
25172907
Faro de vehículo3UnidadBALIZA BARRA LED PARA VEHICULO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010.000 $ 2.010.000
Total Neto $ 2.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 547.200
TOTAL OC $ 3.427.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.701.454-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.876.893-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.