|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1268871-31-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1268871-38-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Cultural Municipal de Loncoche
|
|
R.U.T. |
65.217.222-9 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 385 |
|
Comuna |
Loncoche
|
|
Impuesto |
34200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 385 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMPRENTA ESGRAFICA |
|
Razón Social |
IMPRENTA ESGRAFICA SPA
|
|
R.U.T. |
77.108.616-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IMPRENTA ESGRAFICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111801
| Tickets o rollos de tickets | 60000 | Global | 60.000 TICKETS USO DE BAÑOS.
DETALLE:
40.000 GENERAL
20.000 ADULTO MAYOR / NIÑOS
FOLIADOS Y PREPICADOS. | |
$ 3,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.200
|
|
$ 214.200
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.