Orden de Compra. Nº3447-2690-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3447-166-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2690-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3447-166-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 623770
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CANON CHILE S.A.
Razón Social CANON CHILE S A
R.U.T. 96.716.060-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CANON CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadITEM 6 DRUM D07 3 COLORESITEM 6 DRUM D07 3 COLORES $ 756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000
44103103
Tóner3UnidadITEM 3 T07 TONER MAGENTAITEM 3 T07 TONER MAGENTA $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000
44103103
Tóner1UnidadITEM 5 DRUM D07 BLACK ITEM 5 DRUM D07 BLACK $ 399.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000
44103103
Tóner2UnidadITEM 2 T07 TONER CIAN ITEM 2 T07 TONER CIAN $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.000 $ 532.000
44103103
Tóner3UnidadITEM 4 T07 TONER YELLOW Memorándum N°2.346/2025 Administración Municipal, que solicita insumos para Departamento Diseño Gráfico.ITEM 4 T07 TONER YELLOW $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000
Total Neto $ 3.283.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 623.770
TOTAL OC $ 3.906.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.