Orden de Compra. Nº
5350-3666-AG25
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Compra ágil: 5350-352-COT25, Insumos para Intervenciones Grupales, Desarrolladas en el Marco del Convenio de Salud Mental
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-3666-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Compra ágil: 5350-352-COT25, Insumos para Intervenciones Grupales, Desarrolladas en el Marco del Convenio de Salud Mental
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 357 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
18616,2
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DANOS SPA
Razón Social
DANOS SPA
R.U.T.
78.199.811-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DANOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152010
Termos domésticos
1
Unidad
Termo Sifón 4lt Acero inoxidable,
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
52151704
Cucharas domésticas
2
Paquete
Cucharas desechables. 2 paquetes de 100 unidades
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50201706
Café
2
Unidad
Café Tradición en polvo 170g.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
azúcar kilo blanca granulada
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
50201710
Té de hierbas
2
Unidad
caja hierbas surtidas 50 bolsas
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
Endulzante Stevia 90 ml.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
52152102
Vasos para beber domésticos
50
Unidad
Vasos Plásticos Traslúcidos Desechables 10oz 300cc
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
52152004
Platos domésticos
100
Unidad
Unidades Plato Plástico 17 Cm
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
Caja de té 100 unidades
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 97.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.616
TOTAL OC
$ 116.596
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.