Orden de Compra. Nº5350-3666-AG25 "Compra ágil: 5350-352-COT25, Insumos para Intervenciones Grupales, Desarrolladas en el Marco del Convenio de Salud Mental"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-3666-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 5350-352-COT25, Insumos para Intervenciones Grupales, Desarrolladas en el Marco del Convenio de Salud Mental
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 357 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 18616,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANOS SPA
Razón Social DANOS SPA
R.U.T. 78.199.811-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152010
Termos domésticos1UnidadTermo Sifón 4lt Acero inoxidable,  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151704
Cucharas domésticas2PaqueteCucharas desechables. 2 paquetes de 100 unidades  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50201706
Café2UnidadCafé Tradición en polvo 170g.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidadazúcar kilo blanca granulada  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
50201710
Té de hierbas2Unidadcaja hierbas surtidas 50 bolsas  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadEndulzante Stevia 90 ml.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52152102
Vasos para beber domésticos50UnidadVasos Plásticos Traslúcidos Desechables 10oz 300cc  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52152004
Platos domésticos100UnidadUnidades Plato Plástico 17 Cm  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50201713
Bolsitas de te2UnidadCaja de té 100 unidades  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 97.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.616
TOTAL OC $ 116.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.