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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
622-84-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SS101 RENOVACIÓN ELABORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDICI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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622-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería General de la República |
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Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.805.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 20 Oficina 73 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.805.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 20 Oficina 73 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3512605,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 20 Oficina 73 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2026 |
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Proveedor |
SOFAN SpA |
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Razón Social |
SERVICIOS AUDIOVISUALES SOFAN SPA
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R.U.T. |
77.150.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOFAN SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131504
| Formación en comunicación audiovisual | 1 | Unidad no definida | RENOVACIÓN CONTRATO ELABORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS EXPLICATIVOS | |
$ 18.487.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.487.395
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$ 18.487.395
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Total Neto
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$ 18.487.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.512.605
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$ 22.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.