Orden de Compra. Nº2320-98-SE25 "4 NEUMATICOS NEXEN 215/65 R17 C Y ALINEACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2320-98-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 4 NEUMATICOS NEXEN 215/65 R17 C Y ALINEACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2320-15-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 117033,559
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA
Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA
R.U.T. 76.259.688-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4Unidad4 NEUMATICOS NEXEM 215/65R17C SEGUN SOLICITUD N°136 Y COTIZACION N° 2209.  $ 150.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.680 $ 601.680
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadALINEACION, SEGUN SOLICITUD N°136 Y COTIZACION N° 2209.ALINEACION, SEGUN COTIZACION N° 1728. $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
Total Neto $ 615.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.034
TOTAL OC $ 733.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.