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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3129-204-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (1) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3129-18-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.970.200-K |
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Dirección de Facturación |
GRAN BRETAÑA 980 A |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
194180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRAN BRETAÑA 980 A |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-11-2024 |
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Proveedor |
SUPREME STORE SPA |
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Razón Social |
SUPREME STORE SPA
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R.U.T. |
77.767.252-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPREME STORE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | TONER HP 49 A NEGRO | TONER HP 49 A NEGRO |
$ 95.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 382.000
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$ 382.000
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | TONER HP 49X NEGRO | TONER HP 49X NEGRO |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 640.000
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$ 640.000
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Total Neto
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$ 1.022.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 194.180
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$ 1.216.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.