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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3131-191-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO IMPRESORA JULIO A 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA |
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Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
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R.U.T. |
61.102.070-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
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R.U.T. |
61.102.070-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
42302,28784256 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212102
| Impresoras de matriz de puntos | 7453 | Unidad | COPIAS B N : USO COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO | COPIAS B N : USO COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.718
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$ 46.136
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43212102
| Impresoras de matriz de puntos | 1 | Unidad | SERVICIO A PREMIUM : SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO | SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO |
$ 176.508,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.508
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$ 176.508
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Total Neto
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$ 222.644
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.302
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$ 264.946
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.