Orden de Compra. Nº1988-46-AG25 "Materiales y útiles de Aseo 2do semestre. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1988-26-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1988-46-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de Aseo 2do semestre. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1988-26-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.003-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 161
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.003-K
Dirección de Facturación 21 DE MAYO 1950
Comuna Punta Arenas
Impuesto 80959,76
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 1950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos48UnidadLIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE BOTELLA 900 ML UNIDAD (MARCA REFERENCIA: MAX POWER O SIMILAR) VER REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO PARA COTIZAR.  $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.640 $ 50.640
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE INCOLORO 900 ML. (MARCA DE REFERENCIA: VIRGINIA, EXCELL O SIMILAR) VER REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO PARA COTIZAR.  $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.016 $ 38.016
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos12UnidadABRILLANTADOR DE PISO CERÁMICA Y BALDOSA INCOLORO 900 ML. (MARCA DE REFERENCIA: VIRGINIA, EXCELL O SIMILAR) VER REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO PARA COTIZAR.  $ 2.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.344 $ 31.344
14111703
Toallas de papel234PaqueteTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE (MARCA DE REFERENCIA: ELITE O SIMILAR) VER REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO PARA COTIZAR.  $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.224 $ 289.224
47121701
Bolsas de basura20RolloBOLSA DE BASURA GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES (MARCA DE REFERENCIA: IMPEKE O SIMILAR) VER REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO PARA COTIZAR. "LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA POR PARTE DEL PROVEEDOR AL MOMENTO DE PROCEDER AL PAGO RESPECTIVO".  $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.880 $ 16.880
Total Neto $ 426.104
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.960
TOTAL OC $ 507.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.