Orden de Compra. Nº1224953-323-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-198-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224953-323-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-198-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Públicas
Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
R.U.T. 71.420.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
R.U.T. 71.420.700-8
Dirección de Facturación Yerbas buenas 915
Comuna Ancud
Impuesto 105165
Dirección de Envío de la Factura Yerbas buenas 915
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Aquelarre Ancud
Razón Social NORMA ELENA MORALES SILVA
R.U.T. 3.436.220-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Aquelarre Ancud
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua27CargaRecarga de aguas de 20 litros para ser utilizadas y despachadas de forma mensual hasta diciembre en los establecimientos y oficinas indicadas en el anexo.  $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.500 $ 553.500
Total Neto $ 553.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.165
TOTAL OC $ 658.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.