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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1229788-262-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Desde 1229788-13-LE24 Cinta de Embalajes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1229788-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compras SAMU |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Balmaceda N°2421, La Serena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco de Aguirre N°795 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
6463,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco de Aguirre N°795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-08-2025 |
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Proveedor |
ANICH |
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Razón Social |
SORAYA ANICH ALLEL
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R.U.T. |
7.811.115-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANICH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201517
| Cinta para empaquetar | 60 | Unidad | Ítem N°3: Cinta de Embalaje | Ítem N°3: Cinta de Embalaje |
$ 567,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.020
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$ 34.020
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Total Neto
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$ 34.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.464
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$ 40.484
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.