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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-881-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02_E.E_FAEP 7.1_ARTICULOS DEPORTIVOS_ABRIL 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028871-32-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
292315 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SPORT GAME |
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Razón Social |
SPORT GAME SPA
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R.U.T. |
76.509.305-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SPORT GAME |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101603
| Marcos para certificados | 50 | Unidad no definida | MARCOS PARA DIPLOMA, SEGÚN ITEM N°3 DEL CONVENIO. | MARCOS PARA DIPLOMA, SEGÚN ITEM N°3 DEL CONVENIO. |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.000
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$ 245.000
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49101701
| Medallas | 650 | Unidad no definida | MEDALLAS CON GRABADO Y LOGO, SEGÚN ITEM N°°1 DEL CONVENIO. | MEDALLAS CON GRABADO Y LOGO, SEGÚN ITEM N°°1 DEL CONVENIO. |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.293.500
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$ 1.293.500
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Total Neto
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$ 1.538.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 292.315
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$ 1.830.815
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.