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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4329-909-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD 2591 KINESIOLOGO PROGRAMA MAS AMA AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4329-9-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 220 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
176976,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRISTINA ANDREA DE LA FUENTE MUNOZ |
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Razón Social |
CRISTINA ANDREA DE LA FUENTE MUNOZ
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R.U.T. |
18.789.050-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRISTINA ANDREA DE LA FUENTE MUNOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 182 | Unidad no definida | SERVICIOS DE KINESIOLOGIA PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES AUTOVALENTE MES AGOSTO | |
$ 6.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.110.200
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$ 1.110.127
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Total Neto
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$ 1.110.127
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 176.977
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$ 1.287.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.