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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557639-1583-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos técnológicos para Liceo Simón Bolívar - CDP N°2239. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
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R.U.T. |
71.014.200-9 |
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Dirección de Facturación |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
44948,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-09-2025 |
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Proveedor |
GBEC |
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Razón Social |
GBEC SPA
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R.U.T. |
77.523.751-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GBEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111802
| Cubiertas de lámpara | 1 | Unidad | LAMPARA PROYECTOR EPSON | |
$ 84.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.490
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$ 84.490
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43222606
| Kits de inicio de nodo de servicio de Internet | 1 | Unidad | ACCESS POINT TP-LINK300 POE | |
$ 104.532,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.532
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$ 104.532
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44103109
| Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 1 | Unidad | TÓNER BROTHER | |
$ 47.547,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.547
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$ 47.547
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Total Neto
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$ 236.569
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.948
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$ 281.517
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.