|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
359-2800-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 359-188-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Inst Nacional del Cancer Adquisiciones |
|
Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
|
|
R.U.T. |
61.608.404-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Nacional del Cancer
|
|
R.U.T. |
61.608.404-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
252088,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-03-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Comercial Murta Spa |
|
Razón Social |
COMERCIAL MURTA SPA
|
|
R.U.T. |
76.696.518-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercial Murta Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104115
| Contenedores de recogida con filtro de suero | 182 | Unidad |
S.P. SODIO CLORURO 0.9 3LT TIPO VIAFLEX (CGU:0102052). | solicitado por farmacia |
$ 7.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.326.780
|
$ 1.326.780
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.326.780
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 252.088
|
|
$ 1.578.868
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.