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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1691-1489-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRL - REPOSICION INSUMOS CLINICOS SEGUN COT 1691-740-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
41220,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUIS ARCENIO |
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Razón Social |
LUIS ARCENIO BOHLE ANTIÑIRRE
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R.U.T. |
8.554.521-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS ARCENIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 5000 | Unidad | CÓD. 24111518-3-90 BOLSA PAPEL 3 LTS | BOLSAS O SQUITOS DE PAPEL KRAFT 3 KILOS |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 5 | kilogramo | CÓD. 42281927-96-981 BOLSA TRANSPARENTE 15 X 20 CM POR KILOGRAMO | BOLSAS DE POLIETILENO TRANSPARENTE |
$ 3.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.950
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$ 16.950
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Total Neto
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$ 216.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.220
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$ 258.170
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.