Orden de Compra. Nº1691-1489-AG25 "FRL - REPOSICION INSUMOS CLINICOS SEGUN COT 1691-740-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-1489-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra FRL - REPOSICION INSUMOS CLINICOS SEGUN COT 1691-740-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15088
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda
Comuna Coyhaique
Impuesto 41220,5
Dirección de Envío de la Factura FACTURACION Jorge Ibar 068 - ENTREGA Bodegas Hospital Regional Coyhaique, Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ARCENIO
Razón Social LUIS ARCENIO BOHLE ANTIÑIRRE
R.U.T. 8.554.521-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS ARCENIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel5000UnidadCÓD. 24111518-3-90 BOLSA PAPEL 3 LTSBOLSAS O SQUITOS DE PAPEL KRAFT 3 KILOS $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
24111503
Bolsas de plástico5kilogramoCÓD. 42281927-96-981 BOLSA TRANSPARENTE 15 X 20 CM POR KILOGRAMOBOLSAS DE POLIETILENO TRANSPARENTE $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
Total Neto $ 216.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.220
TOTAL OC $ 258.170


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.554.521-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.554.521-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.