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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057490-1388-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SS MANT GRUPOS ELECTRÓGENOS,MAYO 2025 RC-9559 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057490-21-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
jose manuel infante 553 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
82955,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
jose manuel infante 553 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-07-2025 |
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Proveedor |
Inversiones y proyectos SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES Y PROYECTOS S.A
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R.U.T. |
76.201.062-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inversiones y proyectos SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Mes | SER-0003
SERVICIO MANTENCION GRUPOS ELECTRÓGENOS
PERIODO MES DE MAYO 2025 | SER-0003
SERVICIO MANTENCION GRUPOS ELECTRÓGENOS
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$ 436.608,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 436.608
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$ 436.608
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Total Neto
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$ 436.608
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.956
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$ 519.564
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.