Orden de Compra. Nº5067-2304-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2229-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2304-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2229-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000085132 cc084 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 12494,4
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Creatividad Positiva
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITADA
R.U.T. 76.307.901-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Creatividad Positiva
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141602
Desechos y restos plásticos10UnidadDESECHOS BIOLÓGICOS BOLSA AMARILLA 110X120 70 MICDESECHOS BIOLÓGICOS BOLSA AMARILLA 110X120 70 MIC $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
42152514
Contenedores de desechos odontológicos o accesorios10UnidadCONTENEDOR DAILY 5 LTS AMARILLOCONTENEDOR DAILY 5 LTS AMARILLO $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900
42152514
Contenedores de desechos odontológicos o accesorios5UnidadCONTENEDOR CS 3 LTS AMARILLOCONTENEDOR CS 3 LTS AMARILLO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31201522
Cinta de transferencia adhesiva20UnidadAMARRAS PLÁSTICAS AMARRAS PLÁSTICAS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
Total Neto $ 56.600
Descuento $ 0
Cargos $ 9.160
IVA  19  % $ 12.494
TOTAL OC $ 78.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.