Orden de Compra. Nº4560-314-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4560-78-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4560-314-TD25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4560-78-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1.- Cancela orden de compra 4560-314-TD25 2.- Anula resolución N° 25-1323 3.- Se cancela orden de compra a proveedor SOCIEDAD COMERCIAL Y FERRETERIA LOS CONSTRUCTORES S.A., Rut 76.890.914-8, por no entrega de material y/o artículos solicitados.
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509
Comuna Los Alamos
Impuesto 28188,59
Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERÍA LOS CONSTRUCTORES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y FERRETERA LOS CONSTRUCTORES S
R.U.T. 76.890.914-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERÍA LOS CONSTRUCTORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1GlobalJARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAMNINITO DE LOS SUEÑOS, SEGUN SOLICITUD Y COTIZACIÓN ADJUNTA.JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CAMNINITO DE LOS SUEÑOS, SEGUN SOLICITUD Y COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 148.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.361 $ 148.361
Total Neto $ 148.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.189
TOTAL OC $ 176.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.