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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1191449-30-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Diseño e imprenta |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
A solicitud del proveedor por problemas de salud, no alcanza a cumplir con los plazos establecidos. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUBDIRECCIÓN ARCHIVO NACIONAL DOS |
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Razón Social |
ARCHIVO NACIONAL
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R.U.T. |
60.905.006-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ARCHIVO NACIONAL
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R.U.T. |
60.905.006-3 |
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Dirección de Facturación |
Miraflores 50 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
703665,497076023 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miraflores 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAMILA FERNANDA VICENCIO PEREZ |
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Razón Social |
CAMILA FERNANDA VICENCIO PEREZ
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R.U.T. |
19.029.155-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAMILA FERNANDA VICENCIO PEREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82141501
| Servicios de diagramación y diseño gráfico | 1 | Unidad | Servicios de diseño según especificaciones técnicas adjuntas. | |
$ 2.100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100.000
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$ 2.100.000
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82121503
| Impresión digital | 1 | Unidad | Servicio de impresión según especificaciones técnicas adjuntas | |
$ 1.999.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.999.200
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$ 1.999.200
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Total Neto
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$ 4.099.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 50.000
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 703.665
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$ 4.852.865
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.