Orden de Compra. Nº
2324-775-AG25
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INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER) PARA IMPRESORA SECRETARIA ADMINISTRACION MUNICIPAL - ADMINISTRACION MUNICIPAL / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-542-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-775-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER) PARA IMPRESORA SECRETARIA ADMINISTRACION MUNICIPAL - ADMINISTRACION MUNICIPAL / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-542-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
152000
Dirección de Envío de la Factura
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Express Toner SpA
Razón Social
EXPRESS TONER SPA
R.U.T.
77.078.196-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Express Toner SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
2
Unidad
CARTUCHO DE TONER HP 206 A MAGENTA LASERJET ORIGINAL , SEGÚN ET ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
44103103
Tóner
3
Unidad
CARTUCHO DE TONER HP 206 A AMARILLO LASERJET ORIGINAL , SEGÚN ET ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
44103103
Tóner
3
Unidad
CARTUCHO DE TONER HP 206 A CIAN LASERJET ORIGINAL , SEGÚN ET ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
44103103
Tóner
3
Unidad
CARTUCHO DE TONER HP 206 A NEGRA LASERJET ORIGINAL , SEGÚN ET ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
Total Neto
$ 770.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 30.000
IVA
19
%
$ 152.000
TOTAL OC
$ 952.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.