Orden de Compra. Nº2324-775-AG25 "INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER) PARA IMPRESORA SECRETARIA ADMINISTRACION MUNICIPAL - ADMINISTRACION MUNICIPAL / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-542-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-775-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER) PARA IMPRESORA SECRETARIA ADMINISTRACION MUNICIPAL - ADMINISTRACION MUNICIPAL / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-542-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Express Toner SpA
Razón Social EXPRESS TONER SPA
R.U.T. 77.078.196-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Express Toner SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadCARTUCHO DE TONER HP 206 A MAGENTA LASERJET ORIGINAL , SEGÚN ET ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
44103103
Tóner3UnidadCARTUCHO DE TONER HP 206 A AMARILLO LASERJET ORIGINAL , SEGÚN ET ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
44103103
Tóner3UnidadCARTUCHO DE TONER HP 206 A CIAN LASERJET ORIGINAL , SEGÚN ET ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
44103103
Tóner3UnidadCARTUCHO DE TONER HP 206 A NEGRA LASERJET ORIGINAL , SEGÚN ET ADJUNTO, EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 770.000
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.