Orden de Compra. Nº1431841-387-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1431841-32-LE25- ADQUISION DE ARIDOS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1431841-387-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1431841-32-LE25- ADQUISION DE ARIDOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1431841-32-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS
Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Recoleta 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Avenida Recoleta 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 2873949,576
Dirección de Envío de la Factura Avenida Recoleta 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
UNIDAD TECNICA DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, 22-9457340, O TERMINACIONES DE ANEXO 7342, 7343. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORVALAN VILLARROEL LTDA
Razón Social CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
R.U.T. 79.622.710-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORVALAN VILLARROEL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea12MesVALOR TOTAL NETO ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVILLA CHANCADA 3/4, GRAVILLA LAVADA Y CALIBRADA 3/8, ESTABILIZADO BAJO 1 1/2. LA DURACION DEL CONTRATO SERA DESDE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA, TENIENDO UNA VIGENCIA DE 12 MESES O HASTA QUE SE AGOTE EL MONTO ESTIMADO.CONTRATO DE SUMINISTRO: ARENA GRUESA,ARENA FINA,GRAVILLA CHANCADA 3/4, GRAVILLA LAVADA Y CALIBRADA 3/ 8, ESTABILIZADO BAJO 1 1/2. VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DISPONIBLE. $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126.048 $ 15.126.050
Total Neto $ 15.126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.873.950
TOTAL OC $ 18.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.