Orden de Compra. Nº1058339-218-AG25 "Compra colaciones e insumos, Progra. Mun n°60, memo n°42/2025-Progra Familias"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-218-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra colaciones e insumos, Progra. Mun n°60, memo n°42/2025-Progra Familias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 31236
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEBG PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L.
R.U.T. 77.831.345-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEBG PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua30BotellaAgua mineral de 500 ml sin gas   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
24111502
Bolsas de papel30UnidadBolsitas de papel kraft 1 kilo app   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50101634
Fruta fresca30UnidadManzana roja fresca   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado30UnidadYogurt con cereal 1 + 1 o equivalente   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50101634
Fruta fresca30UnidadPlátanos   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50181903
Galletas simples saladas30UnidadGalletas Selz Cracker tradicional 90 g  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadMankeke 90 Grs X 3 Un Marinela relleno tradicional o equivalente   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50181909
Galletas saladas30UnidadGalletas Selz Clásico Bolsa 35 gr o equivalente   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 164.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.236
TOTAL OC $ 195.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.