Orden de Compra. Nº3378-4658-AG25 "Adquisición de materiales para reparación de duchas para Dependencia del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4658-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para reparación de duchas para Dependencia del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 93414,64
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadCINTA 35 VINIL BLANCA 3/4X20MTS   $ 7.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.147 $ 7.147
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadCINTA 35 VINIL VERDE 3/4X 20MTS   $ 7.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.147 $ 7.147
27111703
Juegos de enchufes100UnidadTERMINAL PIN 10MM2 CAFÉ   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
27111703
Juegos de enchufes100UnidadTERMINAL CU ESTANADO N°6 AWG   $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
31162305
Abrazaderas de montaje4UnidadABRAZADERA 2 PC 32MM   $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452 $ 452
40142115
Tubería de plástico1UnidadCURVA DE PVC 1” (32MM) 90G CEM  $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567 $ 567
40161502
Filtros de agua4UnidadFILTRO DE AGUA TRIPLE.  $ 53.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.232 $ 213.232
40142115
Tubería de plástico2UnidadSALIDA DE CAJA PVC 1” (32MM) CONDUIT.  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
40142115
Tubería de plástico1UnidadCÁMARA DE REGISTRO CONDUIT PVC 110MMX20  $ 3.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392 $ 3.392
26121613
Cable aislado o forrado20Metro LinealCABLE SUPERFLEX – MULTIFLEX 6 AWG  $ 2.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.780 $ 48.780
30101604
Barras de acero1Metro LinealBARRA TOMA TIERRA 3/4"X 1M  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
26121613
Cable aislado o forrado100Metro LinealCABLE LIB HALOG H07Z1-K 2.5 MM2 750V ROJO  $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
26121613
Cable aislado o forrado100Metro LinealCABLE LIB HALOG H07Z1-K 2.5 MM2 750V AZUL  $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
26121613
Cable aislado o forrado100Metro LinealCABLE LIB HALOG H07Z1-K 2.5 MM2 750V NEGRO   $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
Total Neto $ 491.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.415
TOTAL OC $ 585.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.