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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079639-719-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE NEUMATICOS CON SERVICIO DE INSTALACION PARA EL Z-8735 DE CARGO DEL RETEN RIO PUELO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Facturación |
OTRA (BODEGA PROVEEDOR) |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
59845,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OTRA (BODEGA PROVEEDOR) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVITECA DACSA |
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Razón Social |
COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.985.320-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVITECA DACSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | 4 NEUMATICOS MARCA SUNWIDE 225/65 R17 DUREVOLE AT 102T (INDICE DE CARGA SUPERIOR AL
REQUERIDO)
VALOR INCLUYE LAS VALVULAS STD, SERVICIOS DE MONTAJE, BALANCEO, ALINEACIÓN, AIRLIFE(SANITIZADO DE CABINA) O EL DESPACHO A SUS DEPENDENCIAS.
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | ADQUISICION DE NEUMATICOS CON SERVICIO DE INSTALACION PARA EL Z-8735 DE CARGO DEL RETEN RIO PUELO |
$ 314.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 314.975
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$ 314.975
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Total Neto
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$ 314.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.845
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$ 374.820
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.