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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
776-901-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
E1O2RT9 - VGT - Insumos para stock bodega desde compra ágil: 776-333-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Presidencia de la República |
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Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.000.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.000.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 92 piso 10 -Depto. abastecimiento |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
70300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92 piso 10 -Depto. abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grumpy Chile SPA |
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Razón Social |
GRUMPY CHILE SPA
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R.U.T. |
76.559.757-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grumpy Chile SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41123401
| Vasos de dosificación | 10000 | Unidad | VASOS COMPOSTABLES PARA BEBIDAS CALIENTES, 8 ONZAS DE CAPACIDAD, SIN TAPA (IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA) | |
$ 37,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 370.000
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$ 370.000
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Total Neto
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$ 370.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.300
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$ 440.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.