|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
717503-54-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SOUVENIR PARA AUTORIDADES DE LA ACHM (PDTO RR.PP COMUNICACIONES),Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-54-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
|
|
R.U.T. |
69.265.990-2 |
|
Dirección de Facturación |
Profesora Amanda Labarca 124 piso 6 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
468768 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Profesora Amanda Labarca 124 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROMOAGENCIA |
|
Razón Social |
PROMOAGENCIA SPA
|
|
R.U.T. |
76.596.819-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROMOAGENCIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 1600 | Unidad | *DETALLES A COTIZAR EN REQUERIMIENTO 26-25
NOTA: SERAN EXCLUIDO AUTOMATICAMENTE PROVEEDORES QUE NO SEAN EXCLUSIVAMENTE DE LA REGION METROPOLITANA. | |
$ 1.542,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.467.200
|
$ 2.467.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.467.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 468.768
|
|
$ 2.935.968
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.