Orden de Compra. Nº717503-54-AG25 "SOUVENIR PARA AUTORIDADES DE LA ACHM (PDTO RR.PP COMUNICACIONES),Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-54-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 717503-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SOUVENIR PARA AUTORIDADES DE LA ACHM (PDTO RR.PP COMUNICACIONES),Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-54-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Asociación Chilena de Municipalidades
Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
R.U.T. 69.265.990-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GASTO GENERAL del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
R.U.T. 69.265.990-2
Dirección de Facturación Profesora Amanda Labarca 124 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 468768
Dirección de Envío de la Factura Profesora Amanda Labarca 124 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMOAGENCIA
Razón Social PROMOAGENCIA SPA
R.U.T. 76.596.819-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMOAGENCIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1600Unidad*DETALLES A COTIZAR EN REQUERIMIENTO 26-25 NOTA: SERAN EXCLUIDO AUTOMATICAMENTE PROVEEDORES QUE NO SEAN EXCLUSIVAMENTE DE LA REGION METROPOLITANA.  $ 1.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.467.200 $ 2.467.200
Total Neto $ 2.467.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 468.768
TOTAL OC $ 2.935.968


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 2.856.913-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.420.984-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.