|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3705-198-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS, SP 22562 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3705-8-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
5076,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA |
|
Razón Social |
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
|
|
R.U.T. |
9.456.130-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121503
| Aceite de engranajes | 20 | Litro | ACEITE DE CADENA.- | ACEITE DE CADENA.- |
$ 1.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.720
|
$ 26.720
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.720
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.077
|
|
$ 31.797
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.