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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3510-53-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE BUS ESCOLAR RGKX-79 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Facturación |
Galvarino Riveros N116 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
234384 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Galvarino Riveros N116 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-01-2026 |
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Proveedor |
Taller tio sam |
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Razón Social |
RICARDO ALFONSO GONZÁLEZ OTEY
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R.U.T. |
9.879.868-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Taller tio sam |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACION BUS ESCOLAR RGKX-79: SACAR Y CAMBIAR PASADORES DE MUÑON (INCLUYE PASADORES Y BUJES), CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE BUJES PAQUETE TRASERO. SE DEBEN INCLUIR LOS SIGUIENTES REPUESTOS: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS ORIGINALES, BUJES BARRA ESTABILIZADORA TRASEROS, BUJES PAQUETE RESORTE EJE TRASERO (8) Y BUJES PAQUETE RESORTE EJE TRASERO (4). | |
$ 1.233.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.233.600
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$ 1.233.600
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Total Neto
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$ 1.233.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.384
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$ 1.467.984
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.